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出納組業務
薪資管理:
(ㄧ)繕造教職員工薪津、年終獎金、考績獎金、不休假加班費及各項補助費並辦理請領及發放。
(二)教師兼代課鐘點費、輔導及重補修課鐘點費、寒暑假授課鐘點費及教職員工差旅費之請領與發放。
二、支票帳務管理:
(ㄧ)依據支出傳票開立應付帳款支票,及各項出納帳冊編製登記。
(二)每月與公庫銀行對帳,並繕造差額解釋表。
(三)出納帳冊編製登記(如現金出納備查簿)。
三、教職員工公保、健保、勞保、退撫基金、所得稅及其他代扣款等扣款解繳相關事宜。
四、公務預算及代收、代辦經費零用金之設置、支付與管理。
五、各項收入填發收款收據(如場地設備租借費)。
六、學生註冊學雜費、教科書、各項代收費及戶外教學等費用之解繳。
七、現金票據保管及繳入公庫。
八、仁愛基金捐款及各項捐款收據之填發。
九、編製各項所得稅款繳款書及向國稅局申報員工年度所得。
十、薪資、公保、健保、仁愛基金等證明單之核發。
十一、其他有關出納事項。
十二、其他交辦事項。